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北海市银海区委宣传部2019年部门预算

发布时间:2019-03-01 17:17 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:宣传部2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表(无)

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:宣传部2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

  银海区委宣传部是负责全区宣传思想政治工作的行政机构。主要职责如下:

(一)围绕党在各个时期的中心工作,宣传党的路线、方针、政策,完成区委办各项业务。

(二)管理全区干部的理论学习,制订计划,组织培训,以科学的理论武装人。

(三)把握舆论导向,负责通讯员队伍的宏观管理,抓好报道,以正确的舆论引导人。

(四)协调文化、文学艺术等部门的工作,抓好“繁荣”与“扫黄”,以优秀的作品鼓舞人。

(五)深入基层,调查研究,掌握社会各阶层的思想动态,有针对地开展社会宣传,加强思想政治工作,以高尚的精神朔造人。

(六)抓好党员教育工作,充分发挥党员的先锋模范作用。

(七)抓好宣传口干部管理。协助组织部门搞好所辖乡镇宣传委员的推荐考察和配备工作,对宣传委员的调动、任免提出意见。

(八)管理全区精神文明建设,深入开展军警民共建及岗位学雷锋,行业树新风等活动,不断提高公民素质。

(九)管理对外宣传工作。

 

二、机构设置情况

挂牌机构:银海区精神文明建设委员会办公室、银海区对外宣传办公室。

银海区委宣传部在职在编人员基本信息

序号

姓名

工作单位

职务

性别

出生年月

文化程度

1

程霞

银海区委宣传部

部长

1977.3

本科

2

吴莲

银海区委宣传部

常务副部长

1971.09

本科

3

林辉毅

银海区委宣传部

副部长

1968.06

本科

4

杨铖

银海区委宣传部

主任科员

1963.09

本科

5

廖思怀

银海区委宣传部

文明办主任

1974.04

大专

 

 

 

 

第二部分:宣传部2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表(无)

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

2019年部门预算公开表_(113)银海区党委宣传部.xls项目支出绩效目标申报表.xls

 

第三部分:宣传部2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计 311.55 万元(上年收入总计 207.05 万元,同比增加 104.5 万元,同比增长50.47 %)。包括:财政拨款收入 311.55 万元,为市本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计 311.55 万元(上年支出总计 207.05 万元,同比增加 104.5 万元,同比增长 50.47 %)。包括:

1.一般公共服务(类) 285.15 万元

2.社会保障和就业(类) 12.28  万元

3.医疗卫生与计划生育支出(类)6.75万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类) 7.37 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

 银海区委宣传部2019年度一般公共预算支出 311.55 万元,其中:基本支出 102.99 万元,项目支出 208.56 万元。

基本支出如下:

1、工资福利支出 88.67  万元

2、商品和服务支出  11.16 万元

3、对个人和家庭的补助  3.16 万元

项目支出如下:

1、商品和服务支出 208.56 万元

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.94万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.94万元,2019年公务接待费支出预算与上年同比增加0.84万元,同比增加84%;2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.84万元,同比增加84%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元。全年使用财政拨款安排银海区宣传部机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。无开支内容。

 

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中:

公务用车购置预算 0万元。

公务用车运行预算 0万元。

(三)公务接待费预算0.94万元。

四、政府性基金预算情况

银海区委宣传部2019年度政府性基金支出 0 万元

 

第三部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2019年北海市银海区委宣传部本级及下属单位共有1个行政机关机关运行经费财政拨款预算 4.2 万元,较2018年预算增加 1.7 万元,增长 68 %

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额 9.2 万元,其中:政府采购货物支出 9.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购预算总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购预算总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,(本部门)共编制 0 个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年 0 个重点项目进行了绩效评价

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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