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北海市银海区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

发布时间:2019-03-01 11:14 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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各位代表:

受区人民政府委托,现将银海区2018年预算执行情况和2019年预算草案提请区五届人大四次会议审议,并请政协委员和其他同志提出意见。

2018年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,在自治区财政厅和北海市财政局的关心支持下,全区各级各部门全面贯彻落实党的十九大及习近平总书记视察广西及北海的重要讲话精神坚持稳中求进工作总基调,全力推进财政体制改革,加力组织收入,优化资金配置,着力保障改善民生,有效防范化解风险,统筹经济社会发展,全面完成了区五届人大三次会议确定的财政工作目标。

2018年,我们取得了财政收入超10亿元和消化历年财政赤字3.33亿元两大历史性突破,为推动全区高质量发展提供了坚实财力保障。

一、2018年全区预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2018年全区一般公共预算总收入22.65亿元,完成调整预算15.6亿元的145.2%,其中一般公共预算收入6.15亿元,上级补助收入(含返还性收入)8.8亿元,一般债务收入9.62亿元(其中新增一般债券0.32亿元、置换一般债券9.31亿元),调入资金1.39亿元,上年结余收入-3.33亿元。

2018年全区一般公共预算总支出22.34亿元,完成预算22.29亿元的121.4%,其中:一般公共预算支出11.83亿元,地方债券还本支出9.56亿元,上解上级支出0.95亿元。

收支相抵,年末滚存结余0.31亿元,扣减结转下年使用0.31亿元,净结余为0

——收入预算执行情况。全区组织财政收入10.86亿元,比上年增加3.03亿元,同比增长38.6%。其中:一般公共预算收入6.15亿元,增长91.3%(其中:税收收入5.28亿元,增长101.7%;非税收入0.86亿元,增长45.6%),上划中央税收入4.01亿元,增长6.7%,上划自治区分享“四税”0.71亿元,减少18%(减少原因主要是新一轮市级财政管理体制收入分配口径变化)。拉动税收大幅增长的税种为土地增值税、房地产税、货物劳务税、个人所得税等主体税种;同时,税务部门加强对土地增值税清算和查补以及征收耕地占用税等一次性税收也极大拉动整体税收增长。

2018年全区一般公共预算收入完成情况表

                                     单位:万元

项目

年初

预算数

预算

调整数

实际执行数

完成调整预算%

组织财政收入合计

86178

135254

108620

80.3%

一、一般公共预算收入

35630

68515

61460

89.7%

()税收收入

27580

60015

52811

88.0%

()非税收入

8050

8500

8649

101.8%

1.专项收入

4100

3100

2852

92.0%

2.其他收入

3950

5400

5797

107.4%

二、上划中央税收入

40890

54375

40064

73.7%

三、上划自治区分享“四税”

9658

12364

7096

57.4%

说明:上表中“组织财政收入合计、一般公共预算收入、税收收入、上划中央税收入、上划自治区分享四税”等指标完成率低的原因,是2018年财政体制改革和税收征管体制改革导致年终结算统计口径变化造成的

——支出预算执行情况。本级财力安排的一般公共预算支出6.31亿元,完成调整预算的102.9%,同比增长24.9%。主要支出情况:

一般公共服务支出1.2亿元,完成调整预算的98.90%

公共安全支出0.37亿元,完成调整预算的99.3%

教育支出2.15亿元,完成调整预算的104.8%。其中义务教育均衡发展经费0.2亿元,高标准通过义务教育均衡发展国家级评估验收;

社会保障和就业支出0.55亿元。足额发放城乡居民养老金,落实就业财政补助政策,促进高校毕业生就业、农村劳动力转移就业、就业困难人员等重点人群的就业工作,逐步提高城乡低保保障标准;

医疗卫生与计划生育支出0.68亿元。其中投入0.2亿元建成区人民医院;提高城乡居民医疗保险财政补助标准;

城乡社区事务支出0.44亿元。主要用于“两违”整治、城乡保洁等;

农林水支出0.35亿元。主要用于精准扶贫,扶持村集体经济,农村饮水安全工程配套,打击非法抽沙等;

住房保障支出0.25亿元。

2018年全区一般公共预算支出完成情况表

                                     单位:万元

项目

年初

预算数

预算

调整数

实际执行数

完成调整预算%

支出合计

48404

61311

63096

102.9%

1.一般公共服务

9210

12555

12419

98.9%

2.国防

215

244

256

104.9%

3.公共安全

2983

3753

3728

99.3%

4.教育

16465

20487

21466

104.8%

5.科学技术

80

94

78

83.0%

6.文化体育与传媒

156

179

173

96.6%

7.社会保障和就业

4984

5480

5510

100.5%

8.医疗卫生

4363

4609

6836

148.3%

9.节能环保

5

305

113

37.0%

10.城乡社区事务

2746

3699

4432

119.8%

11.农林水事务

2952

4648

3500

75.3%

12.交通运输

141

150

137

91.3%

13.国土资源气象等事务

470

770

416

54.0%

14.住房保障支出

1745

2449

2520

102.9%

15.粮油物资管理事务

19

19

70

368.4%

16.预备费

470

470

 

0.0%

17.债务还本付息支出

1400

1400

1442

103.0%

(二)政府性基金预算执行情况

全区政府性基金上级补助收入3184万元,上年结余94万元,土地出让收入14076万元,转拨上级专项补助支出3074万元,调入一般公共预算13863万元,年终滚存结余417万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入2.15亿元,全区社会保险基金预算支出1.52亿元。收支相抵,全区社会保险基金预算当年收支结余3.67亿元。具体项目收支情况如下表所示:

 

2018年全区社保基金预算完成情况表

单位:万元

社保基金预算项目

2018

预算数

2018

完成数

完成

预算%

一、收入合计

17888

21477

120.1%

(一)城乡居民基本养老保险基金

2202

2396

108.8%

(二)城乡居民基本医疗保险基金

10700

12748

119.1%

(三)机关事业单位基本养老保险基金

4986

6333

127.0%

二、支出合计

14511

15207

104.8%

(一)城乡居民基本养老保险基金支出

1621

2068

127.6%

(二)城乡居民基本医疗保险基金

8191

7776

94.9%

(三)机关事业单位基本养老保险基金

4699

5363

114.1%

三、本年收支结余

32399

36684

113.2%

(四)政府债务情况

全面贯彻落实中央、自治区和北海市债务防控决策部署,建立防范机制和制订实施方案,强化债务管理,防范债务风险。2018年年初全区政府债务余额为12.77亿元;2018年新增政府债券9.36亿元,其中:新增政府一般债券0.06亿元,主要用于农村人居环境整治(20162018年乡土特色建设示范村)19万元、扶贫攻坚(村屯道路硬化项目)261万元、越亚天赐御园东侧路(杭州路至8号路)项目334万元;新增政府置换债券9.3亿元,用于置换区投资公司从国开行贷款形成的债务。2018年地方政府债务还本9.53亿元,其中:一般债券还本0.23亿元,置换债券还本9.3亿元。2018年年末全区政府债务余额为12.6亿元。

以上报告的2018年预算执行数均为快报数,待决算汇编完成后,再按规定报区人大常委会备案。

二、财政工作主要成效

2018年,区财政部门围绕区五届人大三次会议确定的预算方案和目标任务,层层传导压实责任,主动服务发展大局,多措并举激发财税增长内力,全区财政在新的起点上实现了新跨越。财政工作的主要成效如下:

(一)培育涵养税源取得新成效

财政部门充分发挥牵头协调作用,开展“送服务进企业”活动,会同税务、工商、发改、工信、住建、教育、消防等职能部门,走访企业,了解需求、协调服务、共谋发展,优化营商环境,吸引联友建筑、恒大等30家税收大户企业到辖区登记注册,筑牢新增税源存量。安排300万元专项招商工作经费,重点引进了兆信铂悦湾、彰泰春江海岸等一批重大项目,夯实新增税源基础;落实中央、自治区减税降费政策,全区共减免增值税、企业所得税2.4亿元,同比增长98.77%,切实减轻企业负担,提高企业发展新活力

(二)服务税收征管实现新跨越

市对城区实施新一轮财政管理体制改革后,全区各级各部门充分调动创收增收积极性,多点突破强化税收征管。一是区委区政府召开2018年全区财税工作会议、举办科级领导干部财政体制改革和《预算法》等培训班,进一步认清形势、统一思想,形成全区上下齐心创收增收良好氛围。二是创新协税护税体制,建立财税会商机制,科学谋划税收征管,财政部门认真分析税源动态,会同税务部门加强税源管控,依法依规强化征管,防范税源流失,挖掘税收增长潜力。三是优先安排税收征管经费,实施区直部门、乡镇、税务“三级”联动推动税收征管,全年税收收入快速增长,财政收入历史性突破,收入总量、增量、增幅均创历史新高,先后多次进入自治区财政收入增速 “红榜”。

(三)加大民生投入助推新发展

在大力组织财政收入的同时,积极争取中央、自治区、市各类财政专项补助保障民生,很好地体现了人民财政为人民的要求,全区各类民生支出9.81亿元,占一般公共预算支出89.95%,重点投入扶贫、乡村振兴、文化教育、医疗卫生、全域旅游、棚户区改造等领域,大力支持扶贫攻坚、农业产业化项目、义务教育均衡发展、小街小巷、区人民医院后续建设、华侨医院重建、基层组织建设等重点民生项目建设,辖区公共服务设施进一步完善,人民获得感进一步提升。

(四)深化财政改革彰显新提升 

抓好预算绩效目标管理,全区69个总额1.01亿元的预算项目纳入预算绩效管理,促进预算资金使用效益的提高;深入推进预决算公开,实现了除涉密部门以外的所有单位预决算公开全覆盖;建立支出进度考评体系,加快项目支出,统筹盘活存量,消减低效无效资金;深化政府采购管理改革,在市辖一县三区率先实行政府采购电子交易“政采云”平台,进一步规范政府采购行为;完善财政投资评审制度,实行财政直接支付评审费,提高评审工作效率;加强政府性债务管理,建全地方政府性债务风险预警机制,积极筹措资金逐步化解债务,防范政府债务风险;深入推进农村综合改革,实施财政奖补项目47个,完成农业综合开发项目2个,发展村级集体经济项目2个,“一事一议”财政奖补工作在自治区农综改会议上作经验交流发言;引入第三方机构开展强农惠农资金专项检查,与市财政局上下联动开展了会计信息、扶持中小企业发展财政补助资金等监督检查。

各位代表,新的财政体制改革实施后,我区财政收入快速增长、支出预算顺利完成、财政赤字全部消化、财力保障明显增强,这是区委统揽全局、精准决策的结果,是区人大、区政协加强监督指导结果,是全区各级各部门和社会各界迎难而上、奋力拼搏、共同努力的结果。在总结肯定成绩的同时,我们也应看到我区财政运行管理中仍存在一些突出的问题,如税收结构单一、稳定性差、新增税源贡献率低;刚性支出增长快、收支矛盾突出;一些项目推进缓慢;财政绩效和资金监管力度不足。

三、2019年全区预算草案

(一)预算编制的指导思想和基本原则

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和区经济工作会议精神,按照区委的决策部署,结合我区经济发展形势,2019年财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,加力提效落实积极财政政策,继续实施减税降费政策,优化营商环境。全面强化组织收入工作,做大财政收入盘子。继续支持打好三大攻坚战,加大对民生等重点领域支持力度。深化财政各项改革,促使财政管理提质增效,积极防范化解债务风险,促进经济社会持续健康发展和社会大局稳定,为加快建设现代活力宜居幸福新银海提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一要合理安排,突出重点。围绕全区财政收入增长10%的预期目标,加强对收入组织工作的统筹协调,结合我区经济发展形势,依法依规强化征管,积极挖潜堵漏,确保收入及时均衡入库,在确保收入平稳增长的同时,切实提高财政收入质量。支出预算做到统筹兼顾、突出重点,牢固树立过紧日子思想,坚持有保有压,压减一般性支出,严控“三公”经费预算,取消低效无效支出;集中财力,突出重点,切实保障区委各项重大战略部署和重点改革任务的资金需要。二要规范管理,注重绩效。加强资金监管,规范专项资金管理;继续优化预算资金审核程序,加快预算项目实施,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,确保支出提质增效;继续盘活财政存量资金,将难以支出长期沉淀资金一律收回,统筹用于亟需资金支持的领域。三要深化改革,防范风险推进全口径政府预算管理,健全规范政府举债融资机制,稳妥处置隐性债务存量,防范化解政府债务风险。

(二)2019年一般公共预算草案

1.全区收入预算安排情况

2019年全区组织财政收入预期目标11.95亿元,增长10%。(1)一般公共预算收入7.04亿元,增长14.5%,其中:税收收入6.1亿元;非税收入0.94亿元。(2)上划中央税收入4.14亿元。(3)上划自治区分享“四税”收入0.77亿元。

财力测算:当年一般公共预算收入7.04亿元、税收返还性收入0.96亿元,扣减体制超收上解1.3亿元,2019年可统筹安排的财力6.7亿元。

2.全区支出预算安排情况

根据可统筹安排的财力情况,结合市补助县区支出安排,全区一般公共预算支出安排6.70亿元。其中用于保工资、保运转的基本支出为3.61亿元,其余3.09亿元重点用于保障义务教育、医疗卫生、乡村振兴(含精准扶贫)、公共安全、招商引资等民生支出和区委确定的重点项目建设。

——基本支出安排情况。2019年全区基本支出安排3.61亿元,基本支出比上年增加0.5亿元。

——预备费安排情况。2019年一般公共预算安排预备费660万元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——项目支出安排情况。2019年全区项目支出安排3.02亿元,主要是:

1)保障公共安全安排2219万元,主要项目如下:

单位:万元

项目

金额

公安业务费(非税收入)

376

打传队经费

350

公安业务费

332

天网二期经费

200

应急处突大队经费

175

禁毒办工作经费

56

法院办案费

377

检察院办案费

242

村(社区)法律顾问经费

30

 

2)教育、科技、文化事业发展安排4962万元,主要项目如下:

单位:万元

项目

金额

财聘教师经费(教育费附加)

925

教育项目配套(教育费附加)

870

边远学校教师补助

219

义务教育均衡专项资金

2000

教师培训费

160

重点学校安保

50

教育公用经费(含非税)

607

校安工程经费

32

科普经费

17

村级服务中心建设结算款

12

 

3社保、就业、卫生事业安排4294万元,主要项目如下:

单位:万元

项目

金额

就业协管员经费

276

社保业务用房建设

27

农村社区建设经费

28

义务兵家属优待金

200

老龄补助

190

拥军优属、特困供养等

190

归侨养老补助

36

城乡居基本养老财政配套资金

251

残疾人护理生活补贴

103

银海区公墓项目前期经费

100

城乡居民医疗保险财政配套基金

455

平阳社区卫生服务中心

705

银滩镇中心卫生院扩建项目经费

160

福成镇中心卫生院扩建项目经费

135

职工体检

230

计生家庭参合参保补助

149

机关事业养老配套

580

华侨医院搬迁

180

华侨医院社保补缴

109

计生家庭奖扶、基本公共卫生配套、艾滋病防治、健康素养促进配套等

190

 

4“乡村振兴战略”项目安排2628万元,主要项目如下:

单位:万元

项目

金额

精准扶贫经费

2000

乡村振兴经费(含启动经费)

143

农村综合改革项目经费

485

5)城乡发展与公共基础设施建设安排8531万元,主要项目如下:

单位:万元

项目

金额

“两违”整治经费

850

环卫一体化项目经费

5184

乡镇环卫专项经费

577

江苏路、银滩中区、浙江路、金海岸大道垃圾站建设

650

村庄规划编制

250

市政公厕建设、维护费

190

小街小巷建设

100

城市管理工作经费(非税收入)

230

乡镇乡村保洁(15/.)

205

保洁站运行经费(非税收入)

150

 

6)其他重要事业支出安排7567万元,主要项目如下:

单位:万元

项目

金额

地方债付息

4560

协税护税经费

1200

化债经费

992

基层党建经费

435

中国-东盟海产品环保产业园建设经费

200

创建规划全域旅游示范区经费

180

需要说明的是:

——2019年进一步规范项目绩效目标编制管理,除部分公用经费、人员经费等以外的所有预算额度在50万元以上部门预算项目均编制项目绩效,2019年纳入年度预算绩效考评目标共69个项目,涉及金额1.01亿元。

——2019年预算年度开始后,为了保障正常运转,在区人民代表大会批准本年度预算前,区财政已预安排了一些基本支出、机关运转支出等,符合《预算法》第五十四条规定,并按《预算法》第五十四条规定在预算草案的报告中作出说明。

(三)全区政府性基金收支预算安排

全区政府性基金上年结余417万元,当年上级补助收入3200万元,转拨上级专项补助支出3617万元,年终滚存结余0万元。

(四)全区社会保险基金预算安排

全区社会保险基金总收入20667万元,总支出16415万元,当年收支相抵结余4252万元,上年结余36684万元,年终滚存结余40936万元。

2019年全区社会保险基金收支预算表

单位:万元

项目

2018年执行数

2019年预算数

预算数比上一年执行数增减

金额

百分比

一、社会保险基金收入合计

21477

20667

-810

-3.77%

(一)城乡居民基本养老保险基金收入

2396

3602

1206

50.33%

(二)城乡居民基本医疗保险基金

12748

11335

-1413

-11.08%

(三)机关事业单位养老保险基金收入

6333

5730

-603

-9.52%

二、社会保险基金支出合计

15207

16415

1208

7.94%

(一)城乡居民基本养老保险基金支出

2068

2485

417

20.16%

(二)城乡居民基本医疗保险基金

7776

8200

424

5.45%

(三)机关事业单位养老保险基金支出

5363

5730

367

6.84%

(五)政府债务情况

关于2019年新增债券资金安排情况,我们将要根据市财政下达给我区政府新增债券额度,按规定程序编制调整方案报请区人大常委会审查批准。

四、坚持服务发展大局,扎实高效完成预算任务

2019年,我们面临经济增长长期向好基本面没有变,市场活力不断释放,新动能不断增长,新城区建设南移,经济技术项目大力推进,经济发展可持续性明显增强。同时我区经济运行仍存在不少突出的问题。从财政方面看,增收潜力与减收因素并存,全面落实中央和自治区出台的各项税收优惠以及减税降费政策,将持续导致减收效应,贯彻新发展理念和高质量发展要求,房地产调控趋严格,防范金融风险等措施陆续出台,预计房地产、金融等重点行业税收增长放缓,新增企业还处于成长期,特别是新增的大项目、大企业较少,对税收增长拉动作用近期难以显现,重点领域和刚性支出需求压力较大,化解债务任务艰巨。为此,我们必须做好如下工作:

(一)突出培植强财源,全力征管促增收

认真贯彻落实中央、自治区积极财政政策,突出优化营商环境,大力支持招商引资工作,全力发展新产业新税源,深挖潜力夯实财政增长后劲,强化征管,确保税收持续增长。

1.大力培植税源。一是按照区委决策部署,大力支持工业产业集群区和高端服务集聚区建设,扶持发展高端服务业、现代金融服务业、全域旅游业等项目,有序发展新产业新税源,拓宽税收增长点,拉动财政收入量质齐升。二是完善财税扶持政策,支持实施强优民营企业培育计划,为民营企业经济营造更好的发展环境,全面贯彻落实各项减税降费政策,实质性降低民营企业负担,吸引强优民营企业在本辖区注册落户,增强税源企业存量。三是深入实施财政体制改革,积极协调配合好市财政及税务部门理清城区企业名录,争取财政体制规定应属我区的企业税收尽快归属我区,确保改革方案执行到位。

2.强化征收管理。加强协税护税工作,积极挖潜堵漏,确保应收尽收;落实任务分解、形势分析、情况通报等制度,加强财税部门横向联系,支持税务部门依法加强税收征管,挖掘非税收入增长潜力,确保财政收入及时均衡入库,千方百计做大收入盘子,增强地方可用财力。

3.全力争取支持。为确保不再新增赤字,全区各部门要进一步认清形势,认真研究中央、自治区加力提效实施积极财政政策,加强与上级相关部门对接联系,切实做好向上汇报工作,有针对性地做好项目挖掘、谋划和申报,找准增量来源的切入点和突破口,争取更多的政策和资金支持;财政部门要加强与上级财政部门的联系,积极向上争取中央、自治区和市级财力性补助,争取市级提高我区土地出让收入返还比例和征地拆迁奖励资金,用于调剂平衡预算。

(二)优化支出提效益,统筹财力保重点

高度重视抓紧抓实财政支出管理工作,提高财政资金的使用效益,科学统筹财力支持重点项目尤其是民生事业发展。

4.优化支出结构。统一思想认识,坚持过紧日子,调整优化财政支出结构,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算,取消低效无效支出。足额安排基本支出,严格执行中央和自治区工资、津补贴政策,确保各项工资性支出及时足额兑现落实,严格审核把关,严禁在未经批准的情况下以任何形式增加津贴、补贴发放;合理确定我区运转经费标准,确保机关正常运转。

5.加快预算支出进度。及时批复和下达2019年部门预算,继续优化预算资金拨付程序,及时将财政资金落实到具体的项目上,各预算单位要抓紧做好项目储备和项目前期准备工作,做到早计划、早启动、早实施,加快项目推进进度,确保预算执行的及时性、有效性和均衡性。继续盘活财政存量资金,将难以支出的长期沉淀资金一律收回,统筹用于教育、社保、卫生健康、节能环保等亟需支持的民生领域。

6.统筹财力保障重点。从保持社会稳定大局的高度,在保工资、保运转的前提下,统筹财力支持区委各项重大战略部署,同时严格执行各项民生提标扩面政策,继续加大 “三大攻坚”投入,大力支持教育、医疗卫生、农业水利、科技文化等社会各项事业发展,足额配套社会保障补助资金,确保城乡低保和农村五保对象应保尽保,积极推进机关事业单位养老保险改革,落实提高机关事业单位干部工资等政策;落实乡村振兴战略,构建完善财政支持实施振兴战略体制机制,促进农村产业化,以农村垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升为重点,支持农村人居环境整治,推动“美丽广西、幸福乡村”建设。

(三)深推改革激活力,强化监管严纪律

有序深入推进财政改革,进一步激发财政发展动力活力,有效提升管理水平,加强资金监管,做好债务风险防控工作,全力确保财政资金安全。

7.扎实抓好财政改革。全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程,健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制,强化绩效责任硬约束,提高预算管理水平和政策实施效果;加快推进国库管理改革,逐步实现支付电子化覆盖到所有预算单位、所有财政性资金;政府采购按照自治区深化改革实施方案的要求,修订现有的各项制度,确保我区政府采购制度改革顺利进行;有效实施党政机关和事业单位经营性国有资产集中监管,规范国有企业资产管理,确保国有资产保值增值;深入推进农村综合改革工作,全面实施村级公益事业财政奖补项目,支持农村专业合作社、村级集体经济发展,促进农村产业化和农民增收。

8.防范和化解债务风险认真评估政府性债务风险,加强对隐性债务管控,坚决禁止各种形式的违法违规融资担保行为,严防继续新增隐性债务,同时采取措施筹集资金逐步化解存量隐性债务,积极筹措国开行贷款的还本付息资金,严防政府债务风险。

9.加大资金监管力度。强化财政监督检查队伍建设,着力提高资金监管水平,认真组织开展扶贫、教育、农林水、社会保障、农村危房改造、涉农补助等涉及到重点民生领域资金的监督检查,加快财政专项资金监控体制建设,完善内控制度,确保资金安全规范高效使用。加强村级财务管理的监督指导,规范村集体收入、支出管理、票据管理,维护村集体经济组织和农民利益,确保农村社会和谐稳定,促进农村经济健康发展。

各位代表,新的一年财政工作任务艰巨而光荣。我们将在区委坚强的领导下,在区人大、区政协的监督指导下,认真贯彻落实积极的财政政策,提高政治站位,坚定信心,勇于担当,服务大局,扎实高质完成全年财政预算目标和工作任务,为加快建设现代活力宜居幸福新银海作出新的更大贡献,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

 附件:2019年银海区政府预算公开表.xls

关于批准北海市银海区2018年预算执行情况和2019年预算的通知.pdf

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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